1.经费审计科
负责学校内部审计规章制度的制定、完善和实施。负责编制学校年度审计工作计划,报经学校批准后组织实施。负责内部控制审计,对教学管理、科研管理、财务管理、资产管理、采购管理等内部控制体系的健全性、有效性进行审查和评价。负责预算执行和决算审计,对预算执行与决算的真实性、合法性、效益性进行审查和评价。完成领导交办的其他工作。
2.专项审计科
负责基本建设和修缮工程等项目审计,对工程项目投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工验收等各阶段业务管理活动进行审查和评价。负责专项资金审计、专项审计调查、绩效评价等审计业务。完成领导交办的其他工作。