为贯彻落实学校2026年内部审计工作会议精神,发挥审计监督“治已病、防未病”作用,根据年度审计工作计划,审计处于6月3日启动了学校2025年度财务收支、科研经费、非学历教育培训项目等三项审计工作。
为提升审计监督质效,审计处负责人主持召开审前工作部署会。会议强调,此次审计以风险防控为导向,以促进学校治理体系和治理能力现代化为目标,精准揭示问题,提升资金使用效益和规范管理水平。会议明确了审计的总体要求、方法、路径。
审计人员将通过审阅核对、实地查验、函证确认等方法开展审计。审计处将推动相关部门(单位)以审促改,以改促建 ,把审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”一体谋划、一体推进、一体落实,以高质量审计监督护航学校事业高质量发展。
被审部门(单位)负责人和相关审计人员参加会议。